仙居县人民医院医共体开展院区财务审计工作,管好医共体“一本账”

时间:2021-10-06 浏览:
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为加强医共体内财务管理,规范财务收支行为,促进医共体平稳运行和健康发展,自2021年9月10日起,仙居县人民医院医共体纪检监察室与财务科组成内审组,对下各院区2020年度财务收支情况进行内部审计工作。

经审计,下各院区基本能遵守相关财经法律法规及财经政策,能按照相关会计制度处理会计事务,财务收支合法合理,收付票据规范,但也在审计中发现物资采购支付流程欠合理,发票货物名称开具不够规范,劳务费用现金支付、固定资产购入后管理落实不到位等内部控制存在的风险问题。

通过此次对下各院区财务收支情况审计,以点带面,对于规范医共体内各院区财务收支行为,保证财务收支合理合法,保证资产安全,强化各院区管理层财务管理的责任意识,推进财务管理同质化,健全资金审批制度具有较大的促进作用。该财务收支审计工作至9月28日结束,历时18天。

 


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